|
|
Faktúra |
DF2019/2/109
|
potraviny
|
155,29 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/72
|
vodné
|
171,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Stredoslov.vodár.prev.spoločnosť |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/70
|
|
36,00 |
s DPH |
01.08.2019
|
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/71
|
|
20,58 |
s DPH |
31.07.2019
|
|
01.08.2019 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/70
|
výkon zodpovednej osoby 8/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/107
|
potraviny
|
3,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
OVONA spol s r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/105
|
potraviny
|
109,49 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
GM plus, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/105
|
|
109,49 |
s DPH |
31.07.2019
|
|
31.07.2019 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/106
|
|
305,69 |
s DPH |
31.07.2019
|
|
31.07.2019 |
Viera Bystrianská |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/107
|
|
3,00 |
s DPH |
31.07.2019
|
|
31.07.2019 |
OVONA spol s r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/106
|
potraviny
|
305,69 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Viera Bystrianská |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/58
|
prenájom priestorov
|
23,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Kultrúne centrum Andreja Sládkoviča |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/71
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/104
|
|
524,66 |
s DPH |
28.07.2019
|
|
29.07.2019 |
Vladimír Krnáč K-Market |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/104
|
potraviny
|
524,66 |
s DPH |
|
|
28.07.2019 |
Vladimír Krnáč K-Market |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/108
|
potraviny
|
-0,01 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Tatranská mliekareň |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/108
|
|
-0,01 |
s DPH |
26.07.2019
|
|
26.07.2019 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/69
|
|
119,70 |
s DPH |
18.07.2019
|
|
19.07.2019 |
IDJ s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/67
|
|
50,00 |
s DPH |
16.07.2019
|
|
18.07.2019 |
Milan Korený |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/68
|
|
28,91 |
s DPH |
17.07.2019
|
|
18.07.2019 |
ŠEVT |
|
|
|
|
22.02.2020 |