|
|
Faktúra |
DF2019/1/69
|
revízia kotlov
|
119,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
IDJ s.r.o |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/68
|
kancelárske potreby
|
28,91 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
ŠEVT |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/67
|
Dezinsekcia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Milan Korený |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/102
|
|
11,53 |
s DPH |
08.07.2019
|
|
09.07.2019 |
INMEDIA |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/66
|
|
20,58 |
s DPH |
30.06.2019
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/103
|
|
87,47 |
s DPH |
08.07.2019
|
|
09.07.2019 |
INMEDIA |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/103
|
potraviny
|
87,47 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/102
|
potraviny
|
11,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/64
|
podpora URBIS program účtovníctvo
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MADE |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/62
|
|
36,00 |
s DPH |
01.07.2019
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/64
|
|
45,00 |
s DPH |
01.07.2019
|
|
01.07.2019 |
MADE |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/62
|
výkon zodpovednej osoby 7/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/66
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/101
|
|
69,86 |
s DPH |
21.06.2019
|
|
30.06.2019 |
Vladimír Krnáč K-Market |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/65
|
zabezpečenie budovy
|
10,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/100
|
potraviny
|
446,74 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Viera Bystrianská |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/99
|
potraviny
|
193,77 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
GM plus, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/99
|
|
193,77 |
s DPH |
28.06.2019
|
|
28.06.2019 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/63
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Alena Ondriašová |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/63
|
|
120,00 |
s DPH |
28.06.2019
|
|
28.06.2019 |
Alena Ondriašová |
|
|
|
|
22.02.2020 |