|
|
Faktúra |
DF2019/2/94
|
potraviny
|
110,78 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/93
|
Potraviny
|
117,07 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/92
|
Potraviny
|
239,17 |
s DPH |
|
|
16.06.2019 |
Vladimír Krnáč K-Market |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/57
|
čistiace potreby
|
249,55 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
PPG DEco Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/57
|
|
249,55 |
s DPH |
14.06.2019
|
|
14.06.2019 |
PPG DEco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/97
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Tatranská mliekareň |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/89
|
|
33,12 |
s DPH |
10.06.2019
|
|
10.06.2019 |
INMEDIA |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/91
|
potraviny
|
97,89 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/90
|
potraviny
|
159,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/89
|
potraviny
|
33,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/91
|
|
97,89 |
s DPH |
10.06.2019
|
|
10.06.2019 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/90
|
|
159,97 |
s DPH |
10.06.2019
|
|
10.06.2019 |
INMEDIA |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/56
|
|
20,58 |
s DPH |
31.05.2019
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/87
|
|
451,67 |
s DPH |
31.05.2019
|
|
05.06.2019 |
Viera Bystrianská |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/84
|
|
168,51 |
s DPH |
26.05.2019
|
|
04.06.2019 |
Vladimír Krnáč K-Market |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/86
|
|
18,00 |
s DPH |
31.05.2019
|
|
04.06.2019 |
AGROUKDO |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/85
|
|
171,26 |
s DPH |
31.05.2019
|
|
04.06.2019 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/83
|
|
73,97 |
s DPH |
03.06.2019
|
|
04.06.2019 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/83
|
potraviny
|
73,97 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/55
|
výkon zodpovednej osoby 6/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |