|
|
Faktúra |
DF2019/2/66
|
|
171,31 |
s DPH |
30.04.2019
|
|
02.05.2019 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/42
|
|
36,00 |
s DPH |
01.04.2019
|
|
01.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/67
|
Potraviny
|
15,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
AGROUKDO |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/65
|
Potraviny
|
372,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Viera Bystrianská |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/44
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/66
|
Potraviny
|
171,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
GM plus, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/65
|
|
372,74 |
s DPH |
30.04.2019
|
|
30.04.2019 |
Viera Bystrianská |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/63
|
|
139,75 |
s DPH |
29.04.2019
|
|
30.04.2019 |
INMEDIA |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/62
|
|
173,73 |
s DPH |
29.04.2019
|
|
30.04.2019 |
Vladimír Krnáč K-Market |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/64
|
|
80,17 |
s DPH |
29.04.2019
|
|
30.04.2019 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/64
|
Potraviny
|
80,17 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/48
|
montáž pieskoviska
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Radoslav Trebula |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/63
|
Potraviny
|
139,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/62
|
Potraviny
|
173,73 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Vladimír Krnáč K-Market |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/41
|
|
18,00 |
s DPH |
18.04.2019
|
|
24.04.2019 |
Milan Burgan - predaj a servis kanc.techniky |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/68
|
Potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Tatranská mliekareň |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/41
|
servis tlačiarne Brother
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Milan Burgan - predaj a servis kanc.techniky |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/40
|
|
90,97 |
s DPH |
16.04.2019
|
|
17.04.2019 |
Realshop |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/39
|
|
92,70 |
s DPH |
11.04.2019
|
|
17.04.2019 |
NOMILAND |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/38
|
|
152,80 |
s DPH |
01.04.2019
|
|
17.04.2019 |
ATEO s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |