|
|
Faktúra |
DF2019/2/1
|
|
175,00 |
s DPH |
07.01.2019
|
|
07.01.2019 |
INMEDIA |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/1
|
|
45,00 |
s DPH |
02.01.2019
|
|
06.01.2019 |
MADE |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/3
|
upgrade na rok 2019 - mzdy
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
SOMI Trenčín |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190170
|
pogram mzdy
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
SOMI Trenčín |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190460
|
urbis
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
MADE |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/2
|
|
20,58 |
s DPH |
31.12.2018
|
|
02.01.2019 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/1
|
podpora URBIS program účtovníctvo
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
MADE |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/3
|
|
57,60 |
s DPH |
03.01.2019
|
|
02.01.2019 |
SOMI Trenčín |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/4
|
|
36,00 |
s DPH |
01.01.2019
|
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2020 |
|
|
Zmluva |
08/2019/AO
|
Zmluva na vykonávanie bezpenostnej služby
|
240/rok |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Alena Ondiašová |
Materská škola, Nám.SNP 17, 962 12 Detva |
Mg.Marcela Kučerová |
štatutár |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/4
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
24.04.2019 |
|
Zmluva |
08/2019/AO
|
Zmluva na vykonávanie BEZPEČNOSTNOTECHNICKEJ SLUŽBY
|
120/6mesiacov |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Poradenstvo výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce Alena Ondriašová |
Materská škola, Nám. SNP17, 96212 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
štatutár |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1217835601
|
služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/13
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019011542
|
Osobný údaj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
180/18mesiacov |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Mgr. Marianna Purdeková |
Materská škola, Nám. SNP 17, 96212 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
štatutár |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/2
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/13
|
Potraviny
|
331,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Viera Bystrianská |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/5
|
zabezpečenie budovy
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/9
|
vyúčtovanie el.energie
|
104,51 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
24.04.2019 |