|
Faktúra |
DF2019/1/24
|
rukavice jednorázové
|
0,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/23
|
telekomunikačné služby
|
20,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/22
|
výkon zodpovednej osoby 3/19
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/21
|
vodné
|
198,89 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Stredoslov.vodár.prev.spoločnosť |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/20
|
posúdenie rizík na pracovisku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Mgr.Marianna Purdeková |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/2
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/19
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/18
|
čistiace potreby
|
79,19 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SLOVINTER F s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/16
|
zástera
|
0,01 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/28
|
preprava plavecký výcvik
|
338,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
VAP TRAVEL s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/15
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/14
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ballux spol s r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/13
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/12
|
zbez uchynského odadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2019 |
DF Družstvo, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/11
|
čistiace prostriedky
|
81,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
MMM TRADE s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/10
|
kancelárske potreby
|
12,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
ŠEVT |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/1/1
|
podpora URBIS program účtovníctvo
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
MADE |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
24.04.2019 |
|
Faktúra |
520191000
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Ballux, spol. s. r. o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
163/19
|
potraviny
|
87,91 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
1019021534
|
osobný údaj
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
ASTERA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
11.02.2019 |