Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2019/1/81 45,00 s DPH 01.10.2019 01.10.2019 MADE 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/82 643,01 s DPH 01.10.2019 08.10.2019 MFGK Slovakia s.r.o. 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/83 20,58 s DPH 01.10.2019 10.10.2019 Slovak Telecom 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/84 16,60 s DPH 09.10.2019 10.10.2019 KORESS 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/85 81,12 s DPH 10.10.2019 10.10.2019 MMM TRADE s.r.o. 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/86 10,76 s DPH 14.10.2019 14.10.2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/88 381,74 s DPH 23.10.2019 24.10.2019 PPG DEco Slovakia, s.r.o. 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/76 20,58 s DPH 31.08.2019 12.09.2019 Slovak Telecom 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/89 138,60 s DPH 22.10.2019 24.10.2019 Maqiuta 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/9 104,51 s DPH 31.12.2018 18.01.2019 Stredoslovenská energetika 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/90 36,00 s DPH 01.11.2019 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/91 20,58 s DPH 31.10.2019 01.11.2019 Slovak Telecom 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/92 220,50 s DPH 19.11.2019 28.11.2019 Stredoslov.vodár.prev.spoločnosť 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/93 96,00 s DPH 23.11.2019 28.11.2019 Milan baláž MB-KOM 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/94 36,00 s DPH 01.12.2019 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/95 21,60 s DPH 03.12.2019 03.12.2019 DF Družstvo, s.r.o. 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/96 150,88 s DPH 04.12.2019 10.12.2019 KORESS 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/97 20,58 s DPH 30.11.2019 12.12.2019 Slovak Telecom 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/98 120,00 s DPH 11.12.2019 17.12.2019 Alena Ondriašová 22.02.2020
    Faktúra DF2019/1/77 126,46 s DPH 19.09.2019 24.09.2019 PPG DEco Slovakia, s.r.o. 22.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3038
    • Kontakty

      • Materská škola, Nám. SNP 17 Detva
      • Telefónne číslo na riaditeľku:
        +421905886147
      • Nám. SNP 17
        96212 Detva
        Slovakia
      • 42303117
      • 2023665567
      • sj4msdetva@gmail.com

        +421940643972
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje