|
|
Faktúra |
DF2019/1/8
|
vyúčtovanie plyn
|
387,79 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/130
|
Čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Chamula Vladimír |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/162
|
Potraviny
|
60,71 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/128
|
Jednorázov rukavice
|
11,09 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MMM TRADE s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/129
|
Toaletný papier náplň
|
59,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
SLOVINTER F s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/163
|
Potraviny
|
70,25 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/164
|
Potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Tatranská mliekareň |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/155
|
Potraviny
|
108,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/159
|
Potraviny
|
8,22 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/160
|
Potraviny
|
65,07 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/123
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/127
|
Elektrina 11/18
|
309,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/156
|
Potraviny
|
212,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
GM plus, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/153
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
AGROUKDO |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/154
|
Potraviny
|
417,31 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Viera Bystrianská |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/126
|
Telefón 10/18
|
20,58 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/122
|
Odvoz odpadu 10/18
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/158
|
Potraviny
|
161,83 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Vladimír Krnáč K-Market |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/119
|
Čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Chamula Vladimír |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/120
|
Praconá obuv a odevy
|
278,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
LST centrum s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |