|
|
Faktúra |
DF2018/2/86
|
Potraviny
|
91,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/87
|
Potraviny
|
41,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/64
|
Plyn 06/2018
|
460,34 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
MET Slovakia |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/53
|
Odvoz odpadu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/52
|
Vodné stočné
|
196,01 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Stredoslov.vodár.prev.spoločnosť |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/63
|
Elektrická energia 06/18
|
309,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/53
|
Odvoz odpadu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/84
|
Potraviny
|
428,41 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Viera Bystrianská |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/88
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
AGROUKDO |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/90
|
Potraviny
|
155,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
GM plus, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/54
|
Deratizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Jozef Krnáč DeTRI-plus |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/58
|
Telefón 06/18
|
20,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/59
|
ABC licencia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Viera Pechová |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/83
|
Potraviny
|
21,79 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
BONI FRUCTI, spol. s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/80
|
Potraviny
|
70,58 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/51
|
Toaletný papier
|
59,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
SLOVINTER F s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/81
|
Potraviny
|
3,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/82
|
Potraviny
|
122,91 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/51
|
Toaletný papier
|
59,76 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
SLOVINTER F s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/80
|
Potraviny
|
70,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Ján Belička BELSPOL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |