|
Faktúra |
DF2018/1/82
|
Plyn 07/18
|
460,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2018 |
MET Slovakia |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/33
|
Bezpečnostná služba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Ing. Heribert Gese |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/24
|
Preprava plavecký výcvik
|
232,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Slovesnká autobusová doprava Zvolen |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/25
|
Odvoz odpadu ŠJ 02/18
|
34,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/27
|
Učebné pomôcky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
HOBLA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/28
|
Učebné pomôcky
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
HOBLA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/29
|
Oprava vodovodnej šachty
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Milan Bogár |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/3
|
Upgrade na rok 2018
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
SOMI Trenčín |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/31
|
Deratizácia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Jozef Krnáč DeTRI-plus |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/32
|
Telefón 03/18
|
20,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/37
|
Bezp. služba
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/52
|
Vodné stočné
|
196,01 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Stredoslov.vodár.prev.spoločnosť |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/38
|
Odvoz odpadu 03/18
|
34,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/4
|
Systémová podpora 1Q.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
MADE |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/41
|
Kancelárske potreby
|
163,38 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
KORESS |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/42
|
Čistiace prostriedky
|
171,77 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
LAWEX |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/45
|
Telefón 04/18
|
20,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/47
|
Učebné pomôcky
|
245,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
NOMILAND |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/49
|
Aktualizácia
|
39,24 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
SOFT-GL |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/1/5
|
Telefón 01/18
|
20,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
16.11.2018 |