|
|
Faktúra |
DF2018/1/27
|
Učebné pomôcky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
HOBLA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/25
|
Odvoz odpadu ŠJ 02/18
|
34,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/24
|
Preprava plavecký výcvik
|
232,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Slovesnká autobusová doprava Zvolen |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/23
|
Učebné pomôcky
|
156,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
HOBLA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/22
|
Telefón 02/18
|
20,58 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/21
|
Preprava_plavecký kurz 02/18
|
228,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Slovesnká autobusová doprava Zvolen |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/2
|
Zber a odvoz odpadu
|
27,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/125
|
Učebné pomôcky
|
44,99 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
BENJAMÍN s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/17
|
Vodné stočné
|
217,62 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Stredoslov.vodár.prev.spoločnosť |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/16
|
Učebné pomôcky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
ELARIN |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/15
|
Hrnčeky - klubové body
|
0,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
NOMILAND |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/14
|
Hrnčeky
|
44,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
NOMILAND |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/130
|
Čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Chamula Vladimír |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/13
|
Osvedčenia
|
17,30 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ŠEVT |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/129
|
Toaletný papier náplň
|
59,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
SLOVINTER F s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/128
|
Jednorázov rukavice
|
11,09 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MMM TRADE s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/127
|
Elektrina 11/18
|
309,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/126
|
Telefón 10/18
|
20,58 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/100
|
Šmýkačka - mačka
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
AGGER |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/1
|
Bezpečnostná služka
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
|
|
|
16.11.2018 |