|
|
Faktúra |
2023/1/57
|
Elektrická energia 04/23
|
572,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/39
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/37
|
Čistiace potreby
|
18,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
JMaH colors s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/38
|
autobusová preprava plavecký výcvik
|
480,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
MGL, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/40
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
30,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/43
|
Potraviny
|
155,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ján Machovič EDEN |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/48
|
Potraviny
|
255,47 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
GM plus, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/44
|
Potraviny
|
476,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Viera Bystrianská |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/45
|
Potraviny
|
137,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
DiDo s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/47
|
Potraviny
|
69,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
OVONA spol s r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/46
|
Bezpečnostná služba
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/35
|
Organizovanie plaveckého výcviku
|
561,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
TSOL, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/36
|
Čistiace potreby
|
32,14 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
JMaH colors s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/46
|
Potraviny
|
213,61 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Vladimír Krnáč K-Market |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/42
|
Potraviny
|
155,55 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
BELSPOL, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/41
|
Potraviny
|
196,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
DiDo s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/47
|
Toner HP 135A
|
94,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
ELEKTROSSPED |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/34
|
Čistiace potreby
|
326,28 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
JMaH colors s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/38
|
Potraviny
|
143,69 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
BELSPOL, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/39
|
Potraviny
|
99,84 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
DiDo s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |