|
|
Faktúra |
2023/2/2
|
Potraviny
|
106,61 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
BELSPOL, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2/4
|
Potraviny
|
90,44 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/10
|
Toner HP 135A
|
52,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ELEKTROSSPED |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/8
|
Vyúčtovacia faktúra školeni RZD 2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
SOMI Trenčín |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/7
|
vyúčtovacia faktúra elektrina
|
32,48 |
s DPH |
|
|
07.01.2023 |
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/1
|
Telekomunikačné služby 12/22
|
1,25 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/6
|
Upgrade na rok 2023
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
SOMI Trenčín |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/5
|
Systmová podpora URBIS 01-03/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
MADE |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/2
|
Plyn 01/22
|
2 263,15 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
Zmluva |
2023
|
1. 1. 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
ZOOZ MŠ - A. Benoláka 19, 96212 Detva |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľ |
|
01.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1/3
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/1/150
|
Plyn vyúčtovanie
|
2 136,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/1/149
|
Bezpečnostná služba
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/1/148
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
30,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telecom |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
Zmluva |
MVMCEESK00182G2022
|
02. 12. 2022
|
P=159/MWh |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/1/114
|
Elektrická energia 12/22
|
371,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Stredoslovenská energetika |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/129
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
OVONA spol s r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/2/115
|
Potraviny
|
118,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/116
|
Potraviny
|
89,23 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
INMEDIA |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/2/117
|
Potraviny
|
131,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
DiDo s.r.o. |
Materská škola, Nám. SNP 17, 962 12 Detva |
Mgr. Marcela Kučerová |
riaditeľka |
|
14.11.2022 |